预决算公开
广东省肇庆市人民检察院2017年度市级部门决算公开
时间:2018-08-15  作者:  新闻来源: 【字号: | |

 

广东省肇庆市人民检察院

2017年度市级部门

决算公开


目       录

 

第一部分   广东省肇庆市人民检察院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   广东省肇庆市人民检察院2017

年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   广东省肇庆市人民检察院2017年部门

决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   广东省肇庆市人民检察院概况

一、部门主要职责

(一)确定全市检察工作目标,部署检察工作任务,组织开展各项检察工作。

  (二)对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。

  (三)依法对管辖的重大刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉(包括大旺高新区所发生的刑事案件的审查批捕和审查起诉工作)。

  (四)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

  (五)依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

  (六)对全市各级人民法院已经发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法向中级人民法院提出抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提出抗诉。

  (七)对全市检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

  (八)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(九)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作;负责编制全市检察系统干部教育培训计划,并组织实施;协助有关部门管理和考核基层人民检察院的班子成员;向市人大常委会提请任免市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长;向市人大常委会提请任免县级人民检察院检察长;协同市有关主管部门管理全市各级检察院的机构设置及人员编制,实施相关人员管理的办法。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

  (二)本部门内设机构、人员构成情况:肇庆市人民检察院设政治处、高新区检察室和14个内设机构、2个直属机构(法警支队和后勤服务中心),18个。直属机构无单独预算资金,包含在本级预算内,因此本级部门预算即为汇总预算;肇庆市人民检察院总编制数112人,其中,行政编制 97名,事业编制15名。现实有人数102人,离退休人员51人。

 

第二部分   广东省肇庆市人民检察院2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:广东省肇庆市人民检察院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1050.24 

一、一般公共服务支出

12

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

13

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

14

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

15

576.30 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

16

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

17

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

18

262.01

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

19

1.00

 

 

 

九、城乡社区支出

20

10.00

本年收入合计

7

1050.24 

本年支出合计

21

 849.31

用事业基金弥补收支差额

8

 

结余分配

22

 0.00

年初结转和结余

9

1509.16 

年末结转和结余

23

 1710.09

 其中:项目支出结转和结余

10

1500.00 

 其中:项目支出结转和结余

24

 1700.31

总计

11

2559.40 

总计

26

 2559.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1050.24

1050.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

776.61

776.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

448.25

448.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

448.25

448.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

328.36

328.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

328.36

328.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

262.63

262.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

247.08

247.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

247.08

247.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

支出决算表

                                                                      公开03表

部门:                                                                     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

849.31 

566.46 

282.85 

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

576.30

304.45

271.85

0.00

0.00

0.00

20404

检察

248.25

119.00

129.26

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

248.25

119.00

129.26

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

328.05

185.45

142.60

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

328.05 

185.45

142.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

262.01 

262.01 

0.00 

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

246.46 

246.46 

0.00 

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

246.46 

246.46 

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                   单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1050.24 

一、一般公共服务支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

20

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

21

576.30 

576.30 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

22

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

23

0.00 

0.00 

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

0.00 

0.00 

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

262.01

262.01

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

1.00

1.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

27

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

28

10.00

10.00

0.00

本年收入合计

12

1050.24 

本年支出合计

29

849.31 

849.31

    0.00

年初财政拨款结转和结余

13

1509.16 

年末结转和结余

30

1710.09 

210.09

 1500.00

 一般公共预算财政拨款

14

9.16 

 

31

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

15

1500.00 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

总计

17

2559.4 

总计

34

2559.40 

1059.40 

 1500.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

849.31 

566.46 

282.85 

204

公共安全支出

576.30

304.45

271.85

20404

检察

248.25

119.00

129.26

2040499

  其他检察支出

248.25

119.00

129.26

20499

其他公共安全支出

328.05

185.45

142.60

2049901

其他公共安全支出

328.05 

185.45

142.60

208

社会保障和就业支出

262.01 

262.01 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

246.46 

246.46 

0.00 

2080501

归口管理的行政单位离退休

246.46 

246.46 

0.00

20808

抚恤

15.55

15.55

0.00

2080801

死亡抚恤

15.55

15.55

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

0.00

1.00

21007

计划生育事务

1.00

0.00

1.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

0.00

1.00

212

城乡社区支出

10.00

0.00

10.00

21205

城乡社区环境卫生

10.00

0.00

10.00

2120501

城乡社区环境卫生

10.00

0.00

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                         公开06表

部门:                                                                     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

304.25 

302

商品和服务支出

0.00 

30101

  基本工资

0.00 

30201

  办公费

0.00 

30102

  津贴补贴

0.00 

30202

  印刷费

0.00 

30103

  奖金

304.25 

30203

  咨询费

0.00 

30104

  其他社会保障缴费

0.00 

30204

  手续费

0.00 

30106

  伙食补助费

0.00 

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00 

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30207

  邮电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00 

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00 

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

262.21 

30211

  差旅费

0.00

30301

  离休费

0.00 

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

246.66 

30213

  维修(护)费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00 

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

15.55 

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

0.00 

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00 

30217

  公务接待费

0.00

30307

  医疗费

0.00 

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00 

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00 

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00 

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

0.00 

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00 

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00 

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00 

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

人员经费合计

566.46 

公用经费合计     0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

1500.00

 0.00

 0.00

0.00

 0.00

1500.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1500.00

 0.00

 0.00

0.00

 0.00

1500.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1500.00

 0.00

 0.00

0.00

 0.00

1500.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分   广东省肇庆市人民检察院2017部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)2017年度收入总体情况

广东省肇庆市人民检察院2017年度总收入1050.24万元,其中本年收入1050.24万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1050.24万元,比上年决算数减少1178.04万元,下降53%。主要原因是本年度没有基建项目收入。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.其他收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)年度支出总体情况

2017年度总支出849.31万元,其中本年支出849.31万元。具体情况如下:

1. 公共安全支出576.30万元,主要用于工资福利支出支出,比上年决算数增加161.03万元,增长39 %,主要原因是2017年公开招聘了30名司法辅助人员,增加了相应的工资福利支出

2. 社会保障和就业支出262.01万元,主要支出项目有行政单位离退休费及抚恤金,比上年决算数减少41.83万元,下降13.77%,主要原因是减少了抚恤金的支出

3. 医疗卫生与计划生育支出1万元,主要支出项目有救助金支出。

4. 城乡社区支出10万元,主要支出项目有创文支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

2017年度财政拨款收入合计1050.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1050.24万元,比年初预算数增加690.90万元,增长192.27%;主要原因是统分结合后为保障人员工资福利,追加了人员经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;

(二)2017年度财政拨款支出说明

2017年度财政拨款支出合计849.31万元。其中:一般公共预算财政拨款支出849.31万元,比年初预算数增加489.97万元,增长136.35 %;主要原因是统分结合后为保障人员工资福利,追加了人员经费;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;

分功能科目看,公共安全支出(类)检察(款)248.25万元,主要用于在职人员统分结合的人员经费和辅助人员经费,其他公共安全支出(款)328.05万元,主要用于职务犯罪与警示教育基地电子检务社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 262.01万元,主要用于2016年前离退休人员的离退休经费,抚恤(款) 15.55万元,主要用于退休人员死亡抚恤金;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)1万元,主要用于救助金;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)10万元,主要用于创文经费开支。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元,完成预算0万元的 %;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务接待费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出0 万元,占 0%;公务接待费支出 0万元,占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出0万元

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明

无市级政府采购开支。

(三)国有资产占用情况

本院固定资产在统分结合后归省统管。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 无市级预算绩效管理项目开支。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

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广东省肇庆市人民检察院2017年度市级部门决算公开

时间:2018-08-15  作者:  新闻来源:  

 

广东省肇庆市人民检察院

2017年度市级部门

决算公开


目       录

 

第一部分   广东省肇庆市人民检察院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   广东省肇庆市人民检察院2017

年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   广东省肇庆市人民检察院2017年部门

决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   广东省肇庆市人民检察院概况

一、部门主要职责

(一)确定全市检察工作目标,部署检察工作任务,组织开展各项检察工作。

  (二)对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。

  (三)依法对管辖的重大刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉(包括大旺高新区所发生的刑事案件的审查批捕和审查起诉工作)。

  (四)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

  (五)依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

  (六)对全市各级人民法院已经发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法向中级人民法院提出抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提出抗诉。

  (七)对全市检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

  (八)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(九)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作;负责编制全市检察系统干部教育培训计划,并组织实施;协助有关部门管理和考核基层人民检察院的班子成员;向市人大常委会提请任免市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长;向市人大常委会提请任免县级人民检察院检察长;协同市有关主管部门管理全市各级检察院的机构设置及人员编制,实施相关人员管理的办法。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

  (二)本部门内设机构、人员构成情况:肇庆市人民检察院设政治处、高新区检察室和14个内设机构、2个直属机构(法警支队和后勤服务中心),18个。直属机构无单独预算资金,包含在本级预算内,因此本级部门预算即为汇总预算;肇庆市人民检察院总编制数112人,其中,行政编制 97名,事业编制15名。现实有人数102人,离退休人员51人。

 

第二部分   广东省肇庆市人民检察院2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:广东省肇庆市人民检察院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1050.24 

一、一般公共服务支出

12

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

13

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

14

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

15

576.30 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

16

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

17

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

18

262.01

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

19

1.00

 

 

 

九、城乡社区支出

20

10.00

本年收入合计

7

1050.24 

本年支出合计

21

 849.31

用事业基金弥补收支差额

8

 

结余分配

22

 0.00

年初结转和结余

9

1509.16 

年末结转和结余

23

 1710.09

 其中:项目支出结转和结余

10

1500.00 

 其中:项目支出结转和结余

24

 1700.31

总计

11

2559.40 

总计

26

 2559.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1050.24

1050.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

776.61

776.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

448.25

448.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

448.25

448.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

328.36

328.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

328.36

328.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

262.63

262.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

247.08

247.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

247.08

247.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

支出决算表

                                                                      公开03表

部门:                                                                     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

849.31 

566.46 

282.85 

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

576.30

304.45

271.85

0.00

0.00

0.00

20404

检察

248.25

119.00

129.26

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

248.25

119.00

129.26

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

328.05

185.45

142.60

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

328.05 

185.45

142.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

262.01 

262.01 

0.00 

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

246.46 

246.46 

0.00 

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

246.46 

246.46 

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                   单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1050.24 

一、一般公共服务支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

20

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

21

576.30 

576.30 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

22

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

23

0.00 

0.00 

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

0.00 

0.00 

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

262.01

262.01

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

1.00

1.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

27

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

28

10.00

10.00

0.00

本年收入合计

12

1050.24 

本年支出合计

29

849.31 

849.31

    0.00

年初财政拨款结转和结余

13

1509.16 

年末结转和结余

30

1710.09 

210.09

 1500.00

 一般公共预算财政拨款

14

9.16 

 

31

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

15

1500.00 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

总计

17

2559.4 

总计

34

2559.40 

1059.40 

 1500.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

849.31 

566.46 

282.85 

204

公共安全支出

576.30

304.45

271.85

20404

检察

248.25

119.00

129.26

2040499

  其他检察支出

248.25

119.00

129.26

20499

其他公共安全支出

328.05

185.45

142.60

2049901

其他公共安全支出

328.05 

185.45

142.60

208

社会保障和就业支出

262.01 

262.01 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

246.46 

246.46 

0.00 

2080501

归口管理的行政单位离退休

246.46 

246.46 

0.00

20808

抚恤

15.55

15.55

0.00

2080801

死亡抚恤

15.55

15.55

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

0.00

1.00

21007

计划生育事务

1.00

0.00

1.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

0.00

1.00

212

城乡社区支出

10.00

0.00

10.00

21205

城乡社区环境卫生

10.00

0.00

10.00

2120501

城乡社区环境卫生

10.00

0.00

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                         公开06表

部门:                                                                     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

304.25 

302

商品和服务支出

0.00 

30101

  基本工资

0.00 

30201

  办公费

0.00 

30102

  津贴补贴

0.00 

30202

  印刷费

0.00 

30103

  奖金

304.25 

30203

  咨询费

0.00 

30104

  其他社会保障缴费

0.00 

30204

  手续费

0.00 

30106

  伙食补助费

0.00 

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00 

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30207

  邮电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00 

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00 

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

262.21 

30211

  差旅费

0.00

30301

  离休费

0.00 

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

246.66 

30213

  维修(护)费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00 

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

15.55 

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

0.00 

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00 

30217

  公务接待费

0.00

30307

  医疗费

0.00 

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00 

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00 

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00 

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

0.00 

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00 

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00 

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00 

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

人员经费合计

566.46 

公用经费合计     0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

1500.00

 0.00

 0.00

0.00

 0.00

1500.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1500.00

 0.00

 0.00

0.00

 0.00

1500.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1500.00

 0.00

 0.00

0.00

 0.00

1500.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分   广东省肇庆市人民检察院2017部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)2017年度收入总体情况

广东省肇庆市人民检察院2017年度总收入1050.24万元,其中本年收入1050.24万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1050.24万元,比上年决算数减少1178.04万元,下降53%。主要原因是本年度没有基建项目收入。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.其他收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)年度支出总体情况

2017年度总支出849.31万元,其中本年支出849.31万元。具体情况如下:

1. 公共安全支出576.30万元,主要用于工资福利支出支出,比上年决算数增加161.03万元,增长39 %,主要原因是2017年公开招聘了30名司法辅助人员,增加了相应的工资福利支出

2. 社会保障和就业支出262.01万元,主要支出项目有行政单位离退休费及抚恤金,比上年决算数减少41.83万元,下降13.77%,主要原因是减少了抚恤金的支出

3. 医疗卫生与计划生育支出1万元,主要支出项目有救助金支出。

4. 城乡社区支出10万元,主要支出项目有创文支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

2017年度财政拨款收入合计1050.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1050.24万元,比年初预算数增加690.90万元,增长192.27%;主要原因是统分结合后为保障人员工资福利,追加了人员经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;

(二)2017年度财政拨款支出说明

2017年度财政拨款支出合计849.31万元。其中:一般公共预算财政拨款支出849.31万元,比年初预算数增加489.97万元,增长136.35 %;主要原因是统分结合后为保障人员工资福利,追加了人员经费;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;

分功能科目看,公共安全支出(类)检察(款)248.25万元,主要用于在职人员统分结合的人员经费和辅助人员经费,其他公共安全支出(款)328.05万元,主要用于职务犯罪与警示教育基地电子检务社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 262.01万元,主要用于2016年前离退休人员的离退休经费,抚恤(款) 15.55万元,主要用于退休人员死亡抚恤金;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)1万元,主要用于救助金;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)10万元,主要用于创文经费开支。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元,完成预算0万元的 %;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务接待费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出0 万元,占 0%;公务接待费支出 0万元,占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出0万元

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明

无市级政府采购开支。

(三)国有资产占用情况

本院固定资产在统分结合后归省统管。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 无市级预算绩效管理项目开支。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。